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第十一章 練習題

卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

在進行年度財務報表審計時,為了證實被審計單位在臨近12月31日簽發(fā)的支票未予入賬,注冊會計師實施的最有效的審計程序是()

  • A、審查12月31日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表
  • B、函證12月31日的銀行存款余額
  • C、審查12月31日的銀行對賬單
  • D、審查12月份的支票存根和銀行存款日記賬
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以下關于銀行存款實質(zhì)性測試程序的說法不正確的是()

  • A、年末銀行存款的余額為零,也有可能需要函證
  • B、在被審計單位內(nèi)部控制薄弱的情況下,通過向銀行函證的方式可以獲得更加直接、可靠的證據(jù)
  • C、銀行詢證函既可以用來查證銀行存款,也可以查證銀行借款
  • D、函證程序可以取代對銀行存款金額調(diào)節(jié)表的審核

2009年3月5日對N公司全部現(xiàn)金進行監(jiān)盤后,確認實有現(xiàn)金數(shù)額為1000元。N公司3月4日賬面庫存現(xiàn)金余額為2000元,3月5日發(fā)生的現(xiàn)金收支全部未登記人賬,其中收入金額為3000元、支出金額為4000元,2009年1月1日至3月4日現(xiàn)金收入總額為165200元、現(xiàn)金支出總額為165500元,則推斷2008年12月31日庫存現(xiàn)金余額應為()

  • A、1300元

  • B、2300元

  • C、700元

  • D、2700元

下列各項中,最有可能防止員工挪用現(xiàn)金收入的內(nèi)部控制措施是()

  • A、現(xiàn)金收取與應收賬款過賬之間的職責分離
  • B、壞賬沖銷由獨立于信用審批部門的主管授權
  • C、監(jiān)督每日現(xiàn)金匯總袁與現(xiàn)金日記賬之間的核對
  • D、對現(xiàn)金日記賬和每日現(xiàn)金匯總表實施獨立的內(nèi)部稽核

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